青川县财政局加强政府采购活动内部控制管理
发布时间:2019-12-04 来源:县财政局 点击量:22328
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近日,青川县财政局研究制定并印发了《关于加强预算单位政府采购内部控制管理的指导意见》,对强化采购人、采购代理机构和监管部门在政府采购活动中的内控管理责任,加强采购活动中的权力制约,看住乱伸的“权力之手”,对于政府采购各相关主体落实党风廉政主体责任、提升管理水平、推进依法采购具有重要意义。《指导意见》突出三项原则,提出了全面管控与突出重点并举、分工制衡与提升效能并重,权责对等与依法惩处并行的政府采购活动内控管理基本原则。强调主体责任,明确采购人要重点做好内部归口管理和所属单位管理,强化对代理机构委托、采购需求制定、采购文件确认、政策落实、信息公开、合同签订和备案、履约验收、档案管理等的管理。明确四项任务,提出了严防廉政风险、控制法律风险、落实政策功能、提升履职效能等四个方面的重点任务。细化内控措施,以分事行权、分岗设权、分级授权和流程控制为主线,提出了8个方面共18条具体内控措施。

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