青川县人民法院2018年部门决算编制公开说明
发布时间:2019-11-04 来源:青川县人民法院 点击量:1309
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青川县人民法院

2018年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。

人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,主要职权是:

1.依法审判符合本辖区内的第一审刑事、民事、商事、行政案件。

2.依法受理符合本辖区内管辖及委托的执行案件。

3.受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉,并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审。


(二)2018年重点工作完成情况。

依法履行审判职责,全力维护社会公平正义

狠抓执法办案第一要务,2018年我院共受理各类案件2546件,审结2444件,结案率为95.99%,收结案数同比上升2.98%和0.74%,法定审限内结案率达100%,一审服判息诉率达94%,诉讼标的5.99亿元,结案标的3.42亿元。

1.宽严相济惩治刑事犯罪。

2.调判结合化解民商事纠纷。

3.加强协调妥处行政争议。

4.多措并举加大执行力度。

强化司法为民,全力满足群众多元司法需求

1.全面优化诉讼服务。

2.全面推进司法公开。

3.强力推进信息化建设。

紧贴中心工作,全力服务青川发展大局

1.大力助推经济发展。

2.服务法治青川建设。

3.强力推进脱贫攻坚。

深化改革创新,全力推进司法公正高效

1.严格落实司法责任制。

2.继续推进庭审实质化改革。

3.加强审判监督管理。

坚持从严治院,持续加强队伍建设

1.加强思想政治建设。

2.加强司法能力建设。

3.加强司法能力建设。

4.加强法院文化建设。

主动接受各方监督,不断改进法院工作

二、机构设置

青川县人民法院现设立机构如下:

审判业务部门  

1.    立案庭(诉讼服务中心)     

负责本院各类案件登记立案及立案审查,诉前财产保全、诉前调解、立案调解、信访接待、诉非衔接,案件材料收转、案件查询、法律咨询、送达,司法评估、拍卖、鉴定,以及其他与立案和诉讼服务相关的工作。


2.   刑事审判庭   

依法审理本院各类刑事一审案件,负责总结刑事审判工作经验,以及其他与刑事审判相关的工作。


3.民事审判庭(未成年人与家事案件审判庭)  

依法审理本院民事一审案件,依法审理本院各类未成年人与家事一审案件;负责民事审判方式和工作机制改革工作,总结民事审判工作经验和未成年人与家事审判工作经验;承担其他与民商事(未成年人与家事)审判相关的工作。

4.行政审判庭(综合审判庭)    

依法审理本院各类行政一审、行政赔偿一审、行政非诉审查以及国家赔偿案件,各类再审案件,为平衡各审判庭任务量分流出的部分案件,负责总结行政审判工作经验,以及其他与行政审判相关的工作。

5.执行局     

负责办理本院各类执行案件,总结执行工作经验,以及其他与执行相关的工作。

6.审判管理办公室(研究室)  

负责案件评查、司法公开等审判管理工作,负责审判委员会、调研、案例等工作,根据工作需要,依法审理刑事、民事、行政等案件,负责其他与审判管理、司法事务相关的工作。


司法行政部门


1.   综合办公室   

负责协助院领导组织、协调、处理司法政务,负责综合性办文办会、目标管理(县委综合目标绩效考核、上级法院及本院目标管理与考核)、文秘、信息、宣传、保密、档案、代表委员联络、决议事项督办、社会综合治理;负责本院财务管理、社会保险、机关养老保险、职业年金、诉讼费监督管理,后勤物资装备配备及管理、办公用房和法庭建设维护,信息系统建设、运行、维护和管理保障,以及其他与政务后勤保障相关的工作。

2.政治部(督察室)   

负责思想政治建设、队伍建设、文化建设、机构编制管理、干部人事管理、教育培训、表彰奖励、人民陪审员管理,内部监督管理,以及其他与组织人事管理相关的工作。

3.设立司法警察大队1个

4.派出人民法庭6个

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2018年青川县人民法院本年收入合计1525.46万元,其中:财政拨款收入1525.46万元,占100%。

2018年青川县人民法院本年支出合计1659.49万元,其中:基本支出1449.49万元,占87%。

二、财政拨款收支决算情况

青川县人民法院2018年度财政拨款收支总决算2128.27万元。与2017年相比,财政拨款收支共增加714.54万元,收支增幅50%。收支增加的主要原因本年度增加了政府性基金预算财政拨款210万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青川县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出1659.49万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加382.15万元,增幅29%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青川县人民法院2018年一般公共预算财政拨款支出1659.49万元,主要用于以下方面:公共安全支出1256.64万元,占75.72%;社会保障和就业支出107.58万元,占6.48%;医疗卫生与计划生育支出33.69万元,占2%;城乡社区支出210万元,占12.65%;住房保障支出51.57万元,占3.15%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)204(款)05(项)01:2018年决算数为892.36万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)204(款)05(项)02:2018年决算数为364.28万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05:2018年决算数为85.96万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)208(款)05(项)06:2018年决算数为19.34万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)208(款)99(项)01:2018年决算数为2.29万元,完成预算100%。

6.城乡社区(类)212(款)08(项)01:2018年决算数为210万元,完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)01:2018年决算数为33.69万元,完成预算100%。

8.住房保障(类)221(款)02(项)01:2018年决算数为51.57万元,完成预算100%。


四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青川县人民法院2018年一般公共预算财政拨款基本支出1449.49万元,其中:

人员经费887.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费197.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。


五、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

青川县人民法院2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为71.33万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为24.9万元,完成预算100%;公务用车运行费41.46万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为4.97万元,完成预算100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加7.2万元,上涨11%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加9.26万元,上涨16%;公务接待费支出决算减少2.06万元,下降29%。增减变动的主要原因是公务用车购置。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算66.36万元,占93.03%;公务接待费支出决算4.97万元,占6.97%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2018年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费66.36万元,其中:

公务用车运行维护费支出41.46万元。主要用于办案执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018年公务接待费4.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

六、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出210万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……


12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:青川县人民法院2018年部门决算公开报表

青川县人民法院

2019年10月29日

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