青川县文化市场综合行政执法大队 2018年部门决算编制说明
发布时间:2019-11-01 来源:县文化旅游和体育局 点击量:1435
打印打印

青川县文化市场综合行政执法大队

2018年部门决算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.宣传、贯彻文化、文物、新闻出版、广播电影电视市场管理的法律、法规和规章,搞好经营人员培训;依法对文化、新闻出版等经营单位和经营活动进行监督和检查,规范日常经营,查处违法行为,保护合法经营,繁荣文化市场,营造健康文明环境;总结、交流文化市场执法工作的经验,联络、协同、组织有关部门开展联合执法检查。

2.负责对县内文化娱乐市场、演出市场、电影发行放映、美术品市场、网吧等上网服务营业场所以及其他有关文化市场经营项目进行审批监管;负责对县内书报刊、电子出版物、音像制品的出版、印刷、发行等经营活动实行监督管理。

3.负责全县文化、文物、新闻出版、广播电影电视行政执法工作,依法查处违法违章案件;承担全县“扫黄打非”工作领导小组办公室职能。承办领导交办的其它工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

1. 持续开展文化市场集中整治行动。在坚持日常巡查、突击检查的基础上,以寒暑假、春节、全国两会、中高考召开前后等为重要时间节点,以网络文化、出版物市场、互联网上网服务场所、歌舞娱乐、营业性演出、“黑广播”等行业为重要监管内容,以校园周边、车站、影院、城乡接合部等人员密集场所为重要整治范围。共出动执法人员 900人次,检查经营单位433 家次。

2.深入开展“扫黄打非”工作及其他专项行动。3月我队在局机关的大力支持配合下联合县教育局开展了“护苗”专项行动。“清源”“净网”专项行动也有条不紊的持续开展;4月底至5月初开展了对互联网上网服务场所的专项整治。6月初开展了“中高考”期间文化市场专项整治行动。

3.案件查办督办。案件查办督办有了新突破,历年来我队案件仅限于对互联网上网服务场所的查办,今年截止目前不仅有对互联网上网服务场所的处罚,还涉及有娱乐场所、文保单位及出版物经营单位。共办结案件 16起,并按照要求录入国家、省、市相关平台。

二、部门概况

青川县文化市场综合行政执法大队属财政全额拨款一级预算单位。单位核定编制8名,在编人数8名。

三、收支决算总体情况

2018年执法队本年收入90.73万元,年初结转和结余2.76万元,共计93.49万元,其中:本年财政拨款收入90.73万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2018年执法队本年支出合计89.13万元,其中:基本支出84.46万元,占94.76%;项目支出4.67万元,占5.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

执法队2018年度财政拨款收入90.73万元,支出总决算89.13万元。与2017年相比,财政拨款收入增加8.22万元,增长9.96%、支出增加9.38万元,增长11.76%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

执法队2018年度一般公共预算财政拨款支出89.13万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加9.38万元,增长11.76%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

执法队2018年一般公共预算财政拨款支出89.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出71.46万元,占80.18%;社会保障和就业支出9.06万元,占10.16%;医疗卫生支出3.31万元,占3.71%;住房保障支出5.3万元,占5.95%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒207(类)01、04(款)12、99(项):2018年决算数为71.46万元,完成预算100%。
  2.社会保障和就业208(类)05、99(款)05、01(项):2018年决算数为9.06万元,完成预算100%。
  3.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项):2018年决算数为3.31万元,完成预算100%。
    4.住房保障支出221(类)02(款)01(项):2018年决算数为5.3万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

执法队2018年一般公共预算财政拨款基本支出84.45万元,其中:

人员经费77.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费7.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

执法队2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.15万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.09万元,增加150%,其中:公务接待费支出决算增加0.09万元,增加150%。增减变动的主要原因是上级领导机构及兄弟部门莅临指导和学习。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.15万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2018年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2018年公务接待费0.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待共计支出0.15万元,具体内容包括:文化活动工作用餐。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

执法队2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,执法队机关运行经费支出7.18万元,比2017年减少17.5万元,下降70.9%。

(二)政府采购支出情况

2018年度,执法队政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,执法队公有车辆0辆,其中:县部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,涉及金额达5万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.文化体育与传媒207(类)01、04(款)12、99(项):单位的工资福利、商品和服务支出。

8.社会保障和就业208(类)05、99(款)05、01(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项):事业单位基本医疗保险支出。

10.住房保障-住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    附件:青川县文化市场综合行政执法大队2018年部门决算公开报表


>>关闭页面
主办:青川县人民政府 管理:青川县信息化建设管理中心
技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心
联系电话:0839-3271443
蜀ICP备 05031225号 川公网安备 51082202000102号
Copyright © 2007-2016 cnqc.gov.cn All Rights Reserved
网站标识码:5108220018